GSL / Оффшорные конференции, семинары и обучение / Доклады, стенограммы и видеозаписи / Принципы зачёта (возврата) российских налогов

Доклад

Принципы зачёта (возврата) российских налогов

Унификация и универсализация зачёта/возврата российских налогов: принципы, доктрины, правила поведения. Что нужно знать, понимать и никогда не забывать!  Разбор сроков давности: как осмыслить - не сойти с ума - не пропустить.  Какой иск (заявление) подать в суд, чтобы точно вернуть переплату и почему могут отказать?  Механизм «возврата без возврата» или правовые парадоксы и их степень риска. Есть ли ещё перспективы у «налоговой подушки»?  Погружение в ч. 2 НК РФ и особенности возврата конкретных налогов.  Какой налог сейчас вернуть проще всего? Процедура зачёта (возврата), значение УНД (Уточнённая налоговая декларация) и КНП (Камеральная налоговая проверка), прохождение досудебного порядка.  Какие доказательства должен (просто обязан) предъявить налогоплательщик в деле о возврате налогов?  Бонус: разберём на реальном примере выезд гражданина РФ на работу в дружественное европейское государство и налоговые последствия изменения его резидентского статуса, включая допустимые зачёты (возвраты) национальных налогов.  *При раскрытии темы обязательно присутствует анализ практики (в т. ч. личного опыта).

Метки

возврат налога налоговая декларация налоговая служба

Докладчик

Выпускник GSL Law&Consulting

выпускник GSL

ВНИМАНИЕ!
Докладчик может меняться от семинара к семинару.

Нужна консультация от специалиста?
Поделиться в социальных сетях:

Материалы по теме

Развернуть все записи Свернуть все записи Сортировать по: Названию Дате

Добавить комментарий

Нажимая кнопку «Отправить», Вы соглашаетесь на обработку персональных данных в соответствии с условиями политики конфиденциальности

RU EN